Alternance Audit et contrôle interne groupe (H/F)

Réf. : 2026/43682
Type de contrat : Alternance
Ville : PARIS LA DEFENSE
Nombre de postes à pourvoir : 1

Elior Group est un acteur incontournable auprès des entreprises, des collectivités. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité des expertises d'Elior et de Derichebourg Multiservices, et compte 133 000 collaborateurs présents dans 11 pays. 

Notre ADN :

  • Proximité : Avec nos collaborateurs et nos clients.
  • Excellence opérationnelle : Offrir des prestations de qualité dans un esprit de service.
  • Engagement : Pour la société, nos collaborateurs et notre groupe.
  • Responsabilité : Agir avec exemplarité dans nos décisions et nos actions
     

Notre raison d'être : Donner chaque jour le meilleur pour améliorer la vie de chacun

Description

Elior Group est le fruit de l’union des forces d’Elior et de Derichebourg Multiservices. Le groupe est un acteur incontournable auprès des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires et de santé.

Chez Elior Group, nous répondons aux besoins essentiels de nos clients et convives, partout et à tous les âges de la vie ; et cela grâce à la complémentarité de nos savoir-faire, d'un maillage géographique renforcé et d’un actionnariat familial pérenne. 

Mission générale

Intégré·e au département « Audit et Contrôle interne » de la Direction Financière Groupe, vous contribuerez activement aux travaux menés pour renforcer la maîtrise des risques au sein du Groupe.

Vous participerez au déploiement d’un nouvel outil GRC. Vous contribuerez au renforcement et la formalisation de l’environnement de contrôle interne au sein du groupe et au suivi de la mise en œuvre des plans d’actions avec les équipes opérationnelles.


Vous interagirez avec de nombreux services et prendrez part aux différentes missions d’audit (planification, collecte d'informations, analyse des données, conclusions et recommandations).

Détails du poste

Déploiement d’un outil GRC

- Découvrir et tester les différentes fonctionnalités de l’outil.

- Participer à la vérification et à l’intégration des données dans le système.

Contrôle interne

- Pour chaque risque, participer à l’analyse des facteurs de risques, les tâches et contrôles à mettre en place

- Formaliser l’analyse des risques à l’intérieur d’un outil conforme au référentiel COSO (GRC)

- Accompagner les risk owners dans l’élaboration de leur contrôle interne

Réalisation de missions d’audit

- Tester l’application des tâches et procédures décrites dans l’outil du contrôle interne (RCM)

- Pour chacune de ces tâches et contrôles clés, auditer leur efficacité via des interventions sur sites et les sièges

- Etablir le rapport d’audit concluant sur la maitrise des risques

- Proposer et échanger sur les plans d’actions à mettre en place avec les interlocuteurs

- Réaliser les audits de suivi de mise en place des plans d’actions

Profil, Expérience, Formation

Étudiant·e en Master 1 ou Master 2 (type école de commerce) spécialisé en audit et contrôle interne.

Connaissance des techniques d'audit et de contrôle interne fondées sur les normes professionnelles : planification, vérification, conclusion.

Connaissance en comptabilité générale, internationale et analytique

Maîtrise des outils Office

Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral (niveau B2)

Expérience (stage) en audit interne dans un environnement international appréciée

Rigueur et Organisation

Esprit d’équipe et aisance relationnel

Proactivité

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